ATS公司(股票代码:ATS)于2024年11月6日发布的2025财年第二季度财报电话会议中报告了喜忧参半的业绩。虽然公司收入同比下降17%至6.13亿美元,主要是由于运输业务销售下滑,但其生命科学部门也创下了订单记录。尽管面临收入挑战,公司的订单积压仍然强劲,超过18亿美元,其中生命科学贡献了创纪录的11亿美元,同比增长32%。ATS预计下一季度收入将增长,并正采取战略步骤提高盈利能力并应对特定板块的挑战。
要点
- ATS公司报告第二季度收入同比下降17%,总计6.13亿美元。
- 生命科学实现创纪录的季度订单7.42亿美元。
- 公司完成了对Paxiom和Heidolph的收购,增强了食品、饮料和生命科学领域的产品供应。
- 第三季度收入预计在6.2亿美元至6.8亿美元之间。
- ATS从其电动汽车相关积压订单中移除了1.5亿美元,反映出北美电动汽车销售增长放缓。
- 公司正专注于扩大利润率并重组其运输板块。
公司展望
- ATS预计第三季度收入将在6.2亿美元至6.8亿美元之间。
- 公司致力于通过有机扩张和战略收购推动盈利增长。
- ATS的目标是在2023年第四季度实现15%的EBITDA利润率,具体取决于业务表现和订单情况。
利空因素
- 运输板块表现不佳导致收入大幅下降。
- 净债务与调整后EBITDA的比率高于目标范围,为3.4倍。
- 公司正在解决与一个电动汽车客户的分歧,影响了1.55亿美元逾期应收账款的收款。
- 经营活动使用的现金流总计4,480万美元。
利好因素
- 订单积压能见度强劲,特别是生命科学板块,同比增长32%。
- 生命科学现在占积压订单的60%以上。
- 本季度电动汽车总订单超过3,000万美元,合同条款有所改善。
- 公司报告毛利率同比大幅增加约123个基点。
未达预期
- ATS面临收入下降,主要由于运输板块销售下滑。
- 调整后的经营收益同比下降43%,为5,700万美元。
- 公司在运输板块重组中产生了1,710万美元的成本。
问答环节要点
- Ryan McLeod确认除运输外的其他市场垂直领域预计将增长,不包括运输的订单与销售比为1.2。
- 食品和饮料板块经历了下滑,但预计在2023年第三季度恢复正常。
- Andrew Hider强调了战略重点放在高价值板块和调整业务规模上。
尽管第二季度业绩喜忧参半,ATS公司对未来仍持乐观态度。公司的战略收购和对生命科学、食品和能源等高价值市场板块的关注预计将推动未来的增长和盈利能力。ATS还在努力改善其杠杆率,并解决运输板块的产能利用不足问题,以实现其财务目标。下一次财报电话会议定于2024年2月举行,届时公司将提供第三季度更新和进一步的业绩及战略洞察。
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